Ihmettelen tässä yhtä kirjanpito-ohjelmaa, enkä millään keksi miten siinä olisi alv tarkoitus kirjata. Löytyisköhän täältä joku kirjanpidon osaaja auttamaan?
Esim. lokakuussa on alv-saamista 10 € enemmän kuin velkaa, joten se siirtyy marraskuulle. Alv-kirjaus olisi ohjelman ohjeiden mukaan tarkoitus tehdä 31.10. eli nollataan alv-tilit ja 10 € kirjataan edellisiltä kk:lta vähennettävä alv -tilille. Kun sitten otetaan alv-laskelma marraskuulta, tuo 10 € ei tietenkään näy siinä, koska kirjaus on tehty lokakuussa. Kirjausta ei tietenkään myöskään voi tehdä esim. 1.11., koska silloin alv-tilien nollaus vaikuttaa marraskuun saldoihin. Alv-raportin voisi ottaa marraskuussa ajalta 1.10.-31.11., jolloin saldot näkyisi oikein, mutta ei oikein sovi mun ajatusmaailmaan, että marraskuun alv-raporttiin pitäisi ottaa mukaan lokakuukin...
Ainoa mikä tulee mieleen, olisi että kirjaa 31.10. alv-saamisen johonkin välitilille, josta 1.11. kirjaa sen sille edellisten kk:den vähennettävä alv -tilille. Mutta ei sekään oikein yksinkertaista ole.
Eli miten te teette alv-kirjaukset?
Miten alv-laskelma kirjataan?
18
5676
Vastaukset
- En ymmärrä
Eipä noista nyt löytynyt vastausta kysymykseeni, joten osaiskohan joku muu auttaa?
- kun ei tietoa
En ymmärrä kirjoitti:
Eipä noista nyt löytynyt vastausta kysymykseeni, joten osaiskohan joku muu auttaa?
käyttämästäsi ohjelmasta.
Mutta yleensä alv-kirjaukset tehdään kuukauden viimeisenä päivänä, negatiivinen vero kyllä siirtyy seuraavalle kuukaudelle ihan niin kuin pitääkin.
- Tappio?
Siinä muistaakseni käy juuri kuvailemallasi tavalla, että jos on negatiivista alv-velkaa, niin se ei näy oikein alv-laskelmassa, jolloin valvontailmoituksen täyttäminen ja vertailu ei ole aivan niin helppoa.
Saattoi olla että alv-saamiset piti jättää tilille odottamaan, eli sitä ei tiliöitä tilitettävän alvin tilille. Kokeilepas sitä ja tee seuraavan kuun puolelle pari kirjausta ja sitten alv-laskelma ja katso näkyykö edellisen kuun vähennettävä alv silloin oikein alv-ilmoituksella.
Toinen vaihtoehto on sitten muuttaa alv-ilmoitusta manuaalisesti eli korjata siihen näkymään pääkirjan mukainen edellisen kuun lopun vähennettävä alv.
Toivottavasti oli jotain apua vaikka ohjelmasi ei olisikaan tuo Tappio... - soita sinne
Täältä on paha kysyä jonkun tietyn ohjelman ohjeita. Minä soitan suoraan neuvontaa kun on vielä ilmaista. Tiedä sitten milloin ilmainen loppuu näin laman ovella.
- Opaskoira
En tiedä ymmärsinkö kysymyksen oikein.
Onhan se lokakuun kymppi mukana siinä marraskuun luvussa joko kerryttämässä negatiivista alvia tai vähentämässä maksettavaa.- Ei ymmärrä
Ongelma on just se, että se kymppi ei näy siinä marraskuun alv-laskelmassa vaikka kirjaisin sen ohjelman ohjeiden mukaan oikealle tilille... Se näkyy vain jos otan alv-laskelman ajalta loka-marraskuu ja sehän ei ole oikein järkevän oloista. Ongelma on varmaan siinä miten ohjelman alv-laskelma on rakennettu. Se ilmeisesti rajaa kaiken niillä päivämäärillä eikä välitä sen kummemmin tilien saldoista...
- Opaskoira
Ei ymmärrä kirjoitti:
Ongelma on just se, että se kymppi ei näy siinä marraskuun alv-laskelmassa vaikka kirjaisin sen ohjelman ohjeiden mukaan oikealle tilille... Se näkyy vain jos otan alv-laskelman ajalta loka-marraskuu ja sehän ei ole oikein järkevän oloista. Ongelma on varmaan siinä miten ohjelman alv-laskelma on rakennettu. Se ilmeisesti rajaa kaiken niillä päivämäärillä eikä välitä sen kummemmin tilien saldoista...
Jos teet sen alv-tositteen pvm 31.10. niin kyllä negat. alv pitäisi siirtyä marraskuulle ihan oikein.
- Ei ymmärrä
Opaskoira kirjoitti:
Jos teet sen alv-tositteen pvm 31.10. niin kyllä negat. alv pitäisi siirtyä marraskuulle ihan oikein.
Alv-tositteen pvm 31.10. ja kyllä kaiken järjen mukaan _pitäisi_ siirtyä. Ei vaan siirry. En keksi muuta syytä kuin ohjelmassa vikaa...
Täytyy vielä pyöritellä sitä ohjelmaa uudemman kerran kun vaan ehtis. Josko kuitenkin on jossain jotain huomaamatta... Olen sen ohjelman vasta aikeissa ostaa ja siksi kaikkea mahdollista ja mahdotonta plussaa ja miinusta siitä yrittänyt löytää. - Jannestoliitto
Ei ymmärrä kirjoitti:
Alv-tositteen pvm 31.10. ja kyllä kaiken järjen mukaan _pitäisi_ siirtyä. Ei vaan siirry. En keksi muuta syytä kuin ohjelmassa vikaa...
Täytyy vielä pyöritellä sitä ohjelmaa uudemman kerran kun vaan ehtis. Josko kuitenkin on jossain jotain huomaamatta... Olen sen ohjelman vasta aikeissa ostaa ja siksi kaikkea mahdollista ja mahdotonta plussaa ja miinusta siitä yrittänyt löytää.Kehtaako kysyä, mistä ohjelmasta on kyse?
Sillä esimerkiksi aivan täysin ILMAINEN kirjanpito-ohjelma Tappiokin (http://www.ilmaisohjelmat.fi/tappio) kirjaa arvonlisäverot oikein, kun sitä käskee alv-laskelman tekemään. - Ei ymmärrä
Jannestoliitto kirjoitti:
Kehtaako kysyä, mistä ohjelmasta on kyse?
Sillä esimerkiksi aivan täysin ILMAINEN kirjanpito-ohjelma Tappiokin (http://www.ilmaisohjelmat.fi/tappio) kirjaa arvonlisäverot oikein, kun sitä käskee alv-laskelman tekemään.Kyseessä FirstOffice. En ole vielä ehtinyt tutkia ohjelmaa uudelleen, joten voihan olla että olen itse tehnyt jotain väärin enkä vaan tajunnut sitä silloin.
Tappio on ilmainen kyllä, mutta epäkäytännöllinen. Tarvitsen reskontrat, joita ei Tappiosta löydy, eikä siinä tilikarttakaan kovin hyvin ole rakennettu. - eikö..?
Ei ymmärrä kirjoitti:
Kyseessä FirstOffice. En ole vielä ehtinyt tutkia ohjelmaa uudelleen, joten voihan olla että olen itse tehnyt jotain väärin enkä vaan tajunnut sitä silloin.
Tappio on ilmainen kyllä, mutta epäkäytännöllinen. Tarvitsen reskontrat, joita ei Tappiosta löydy, eikä siinä tilikarttakaan kovin hyvin ole rakennettu.ALV-laskelma otetaan kultakin kuukaudelta, erikseen. Kuukauden lopussa alv-tilit päätetään eli saatavat ja velat yhdistetään, jää nettona jotakin - saatavaa tai velkaa.
ALV-valvontailmoituksella on kohta, jossa lukee edellisen kuukauden negatiivinen vero tms.
Kun täytät ilmoituksen, laitat siihen siis marraskuun alv-ilmoituksen luvut, jotka siis oletetettavasti päätyvät velkapuolelle ja vähennät ilmoituksella lokakuun 10 eur plussan, maksettavaksi jää netto.
Eikö?
kirjanpidon alv-laskelmalla on vain yhden kuukauden tapahtumat, koska kirjanpito on suoriteperusteista... - Ei ymmärrä
eikö..? kirjoitti:
ALV-laskelma otetaan kultakin kuukaudelta, erikseen. Kuukauden lopussa alv-tilit päätetään eli saatavat ja velat yhdistetään, jää nettona jotakin - saatavaa tai velkaa.
ALV-valvontailmoituksella on kohta, jossa lukee edellisen kuukauden negatiivinen vero tms.
Kun täytät ilmoituksen, laitat siihen siis marraskuun alv-ilmoituksen luvut, jotka siis oletetettavasti päätyvät velkapuolelle ja vähennät ilmoituksella lokakuun 10 eur plussan, maksettavaksi jää netto.
Eikö?
kirjanpidon alv-laskelmalla on vain yhden kuukauden tapahtumat, koska kirjanpito on suoriteperusteista...Kun kyse on nyt siitä alv-laskelmasta eikä valvontailmoituksesta. Selvähän se on että valvontailmoitukseen voi käsin kirjoittaa mitä tahansa, mutta kun samat tiedot pitäisi saada esiin ohjelman alv-laskelmaan, eli alv-raporttiin. Järkevissä kp-ohjelmissa ja niiden alv-laskelmissa pitäisi kyllä tulla mukaan se edellisen kk:n negatiivinen saldokin, kunhan se on kirjattu oikealle tilille.
- taistelet
Ei ymmärrä kirjoitti:
Kun kyse on nyt siitä alv-laskelmasta eikä valvontailmoituksesta. Selvähän se on että valvontailmoitukseen voi käsin kirjoittaa mitä tahansa, mutta kun samat tiedot pitäisi saada esiin ohjelman alv-laskelmaan, eli alv-raporttiin. Järkevissä kp-ohjelmissa ja niiden alv-laskelmissa pitäisi kyllä tulla mukaan se edellisen kk:n negatiivinen saldokin, kunhan se on kirjattu oikealle tilille.
Kuka niin sanoo että ne on oltava juuri ohjelman tulostamalla alv raportilla samoin? Se riittää kyllä aivan varmasti että alv tilien saldot ovat kirjanpidossa oikein.
- kofa
taistelet kirjoitti:
Kuka niin sanoo että ne on oltava juuri ohjelman tulostamalla alv raportilla samoin? Se riittää kyllä aivan varmasti että alv tilien saldot ovat kirjanpidossa oikein.
Jokainen kirjanpitäjä tietää ja allekirjoittaa sen ajatuksen, että kp-ohjelmasta tulostettava alv-raportti on pohjana valvontailmoituksen täyttämiselle sekä alv-kirjauksen tekemiselle. Siispä kukaan ei halua käsin alkaa korjailemaan raportteja "kun ohjelma nyt ei osaa tulostaa oikeanlaista raporttia".
- allekirjoita
kofa kirjoitti:
Jokainen kirjanpitäjä tietää ja allekirjoittaa sen ajatuksen, että kp-ohjelmasta tulostettava alv-raportti on pohjana valvontailmoituksen täyttämiselle sekä alv-kirjauksen tekemiselle. Siispä kukaan ei halua käsin alkaa korjailemaan raportteja "kun ohjelma nyt ei osaa tulostaa oikeanlaista raporttia".
Ai vähän niinkuin "väritä mallin mukaan" ..? Meidän ohjelmasta tuon raportin saa, mutta koskaan en sitä edes tulosta. Sanoisin että tuo raportti on luotu epävarmoja varten..sehän ei kerro yhtään mitään enempää mitä kirjanpidosta katsomalla näet. Turvaako se jotain että sinulla on paperi josta kopsaat luvut itse ilmoitukselle? Jokatapauksessa jokainen vastuunsa tunteva kirjanpitäjä raportille tulevat luvut tarkistaa joten turhaa paperinhaaskausta.
- kofa
allekirjoita kirjoitti:
Ai vähän niinkuin "väritä mallin mukaan" ..? Meidän ohjelmasta tuon raportin saa, mutta koskaan en sitä edes tulosta. Sanoisin että tuo raportti on luotu epävarmoja varten..sehän ei kerro yhtään mitään enempää mitä kirjanpidosta katsomalla näet. Turvaako se jotain että sinulla on paperi josta kopsaat luvut itse ilmoitukselle? Jokatapauksessa jokainen vastuunsa tunteva kirjanpitäjä raportille tulevat luvut tarkistaa joten turhaa paperinhaaskausta.
Jos itse haluat käyttää aikaa siihen, että käyt kirjanpidosta alv-tilien saldot läpi tilin kerrallaan ja sitten vielä tarkistat myyntitilit ja lasket niiden saldoista alv:n ja täsmäytät sen alv-tilien saldoihin, niin omapahan on asiasi. Harmi vaan asiakkaillesi (jos jotakuta laskutat), kun joutuvat maksamaan turhasta.
Kun kp-ohjelman alv-raportti on tehty hyvin, se kertoo sinulle yhdellä sivulla kaikkien alviin vaikuttavien tilien saldot ja laskee valmiiksi tuon myyntien laskennallisen alv:n. Siitä vaan sitten prikkaat että luvut täsmää toisiinsa ja olet tyytyväinen :) Tämä printattu ja tarkistettu paperi on myös kp-aineistoa; sen perusteella tehdään alv-kirjaus ja paperi on todisteena että alv on täsmännyt silloin. Jos nyt itse tai vaikka sijainen onnistuu vahingossa kirjaamaan vielä jotain jo täsmäytetylle kuulle, voi ainakin todistaa asiakkaalle (ja itselleen) että alv on ilmoitettu sekä maksettu oikein ja virhe on tapahtunut myöhemmin ja se täytyy korjata... - ihan..
kofa kirjoitti:
Jos itse haluat käyttää aikaa siihen, että käyt kirjanpidosta alv-tilien saldot läpi tilin kerrallaan ja sitten vielä tarkistat myyntitilit ja lasket niiden saldoista alv:n ja täsmäytät sen alv-tilien saldoihin, niin omapahan on asiasi. Harmi vaan asiakkaillesi (jos jotakuta laskutat), kun joutuvat maksamaan turhasta.
Kun kp-ohjelman alv-raportti on tehty hyvin, se kertoo sinulle yhdellä sivulla kaikkien alviin vaikuttavien tilien saldot ja laskee valmiiksi tuon myyntien laskennallisen alv:n. Siitä vaan sitten prikkaat että luvut täsmää toisiinsa ja olet tyytyväinen :) Tämä printattu ja tarkistettu paperi on myös kp-aineistoa; sen perusteella tehdään alv-kirjaus ja paperi on todisteena että alv on täsmännyt silloin. Jos nyt itse tai vaikka sijainen onnistuu vahingossa kirjaamaan vielä jotain jo täsmäytetylle kuulle, voi ainakin todistaa asiakkaalle (ja itselleen) että alv on ilmoitettu sekä maksettu oikein ja virhe on tapahtunut myöhemmin ja se täytyy korjata...Kyllähän jokainen kirjanpito ohjelma laskee ostojen ja myyntien alvit, antaa alv-laskelman ja tekee kirjauksetkin automaattisesti, tuskin niitä kukaan alkaa silloin käsin laskemaan. En minäkään. Tarkoitin alv ilmoituksen tekoa. Meidän ohjelmasta sen kyllä ulos saa mutta itseäni se on lähinnä huvittanut. En siis tarvi ohjelmasta paperia jossa on 201 = , 205= 208= jne. Tästä oli ymmärtääkseni kysymys alun perin , eli aloittaja ei ilmeisesti ilman erillistä valvontailmoitusta ohjelmasta osaa laittaa ilmoitukselle paljonko on maksettava vero jos ed. kuukaudeltä on negatiivista saldoa. Sen kertoo kyllä tase sekunnissa, josta nämä jokatapauksessa on tarkistettava jos huolellista työtä haluaa tehdä.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Martinan uusi poikakaveri
Sielläpä se sitten on. Instastoorissa pienissä speedoissa retkottaa uusin kulta Martinan kanssa. Oikein sydämiä laitettu2053121Suomessa helteet ylittää vasta +30 astetta.
Etelä-Euroopassa on mitattu yli +40 asteen lämpötiloja. Lähi-Idässä +50 on ylitetty useasti Lämpöennätykset rikkoutuva2391600Laita mulle viesti!!
Laita viesti mesen (Facebook) kautta. Haluan keskustella mutta sinun ehdoilla en halua häiriköidä tms. Yhä välitän sinus931451- 891349
Vanhemmalle naiselle
alkuperäiseltä kirjoittajalta. On olemassa myös se toinen joka tarkoituksella käyttää samaa otsikkoa. Ihan sama kunhan e461314Fazer perustaa 400 miljoonan suklaatehtaan Lahteen
No eipä ihme miksi ovat kolminkertaistaneen suklaalevyjensä hinnan. Nehän on alkaneet keräämään rahaa tehdasta varten.1551228Ajattelen sinua tänäkin iltana
Olet huippuihana❤️ Ajattelen sinua jatkuvasti. Toivottavasti tapaamme pian. En malttaisi odottaa, mutta odotan kuitenkin121168Ökyrikkaat Fazerit saivat 20 MILJOONAA veronmaksajien varallisuutta!
"Yle uutisoi viime viikolla, että Business Finland on myöntänyt Fazerille noin 20 miljoonaa euroa investointitukea. Faze123999Miehelle...
Oliko kaikki mökötus sen arvoista? Ei mukavalta tuntunut, kun aloit hiljaisesti osoittaa mieltä ja kohtelit välinpitämät89922Tuntuu liian hankalalta
Lähettää sulle viesti. Tarvitsen apuasi ottaa koppi tilanteesta. Miehelle meni.44803